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交税费的会计分录,交税的会计分录都怎样写

来源:整理 时间:2023-08-17 02:01:28 编辑:公务员考试 手机版

1,交税的会计分录都怎样写

看你交什么税了: 1.交增值税、消费税,营业税,城建税,教育费附加等 借:应缴税费--增值税、消费税,营业税,城建税,教育费附加等 贷:银行存款 2.交印花税、车船税等,可直接在缴纳时计入管理费用科目,不需计提。 借:管理费用 贷:银行存款 3.代扣代缴的个人所得税,直接通过往来科目记账,计入其他应收款或其他应付款科目。 借:其他应收款或其他应付款--个税 贷:银行存款

交税的会计分录都怎样写

2,应交税金的账务处理

一般纳税人购货时,一般作如下分录: 借:材料/库存商品等 应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款/应付票据等 还有,一般纳税人购货时所取得的运输FA票,可以按7%进行抵扣。 借:材料 应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 一般纳税人销售时,分录如下: 借:银行存款/应付账款/应付票据等 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税(销售税额) ·交纳本月增值税时 借:应交税金——应交增值税(已交增值税) 贷:银行存款 ·交纳上期增值税时 借:应交税金——未交增值税 贷:银行存款
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应交税金的账务处理

3,每月交税如何做分录和结转

缴纳时, 借:应缴税费-增值税、营业税、所得税 借:其他应付款-社保费 贷:银行存款  结转, 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保费 借:所得税费用 贷:应缴税费-所得税 借:营业税金及附加 贷:应缴税费-营业税
借:应交税费---应交增值税 ---应交所得税 ---应交营业税 贷:银行存款 交社保的会计分录 借:管理费用---社保费 其他应收款---代扣代缴保险费 贷:应交税费----应交社会保险费 等实际支付时 借:应交税费---应交社会保险费 贷:现金或银行存款 代扣时 借:应付职工薪酬--保险费 贷:其他应收款---代扣代缴保险费

每月交税如何做分录和结转

4,求高手写具体的应交税费分录

一、购入商品用于内销的: 1、进口: 借:库存商品(含关税) 应交税费-应交增值税-进项税额-内销进项税额   注:海关增值税 贷:银行存款 2、内购: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额-内销进项税额 贷:银行存款 3、内销: 借:银行存款(应收账款) 贷:主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税-销项税额 4、结转成本: 借:主营业务成本-内销成本 贷:库存商品 二、购入商品用于外销的: 1、进口: 借:库存商品(含关税) 应交税费-应交增值税-进项税额-外销进项税额   注:海关增值税 贷:银行存款 2、内购: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额-外销进项税额 贷:银行存款 3、外销: 借:银行存款(应收账款) 贷:主营业务收入-外销收入 4、结转成本: 借:主营业务成本-外销成本 贷:库存商品 5、税额结转: 借:主营成本-外销成本-进项税额转入 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 应交税费-应交增值税-出口退税
本月会计分录:1、应交税费—应交增值税(进项税额)102 000。2、销售应交消费税产品取得销售收入1 000 000元,增值税额170 000元,款项均已收存银行,会计分录是不是:借:银行存款 1 270 000 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)170 000 ——应交消费税 100 000/ 3、贷:应交税费—应交增值税(销项税额)4 080。4、贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)1 700 5、借:应交税费—未交增值税 10 000 根据上面会计分录:要求:1、结转本月应交未增值税;2、按消费税率10%计提本月应交消费税额。应该怎样计算这两个税额,结果是多少,还有会计分录怎么做。麻烦了,谢谢!! 2009-10-30 11:04 补充问题销售应交消费税产品取得销售收入1 000 000元,增值税额170 000元,款项均已收存银行,会计分录是不是:借:银行存款 1 270 000 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)170 000 ——应交消费税 100 000/

5,交税的会计处理

1.增值税不用,月底转到应交税金--未交增值税2.所得税: 借:所得税贷:应交税金--所得税借:本年利润贷:所得税3.城建税借:产品销售税金及附加贷:应交税金--城建税4.教育附加借:产品销售税金及附加贷:其它应交款--教育附加5工会经费.印花税不用计提下月交后借:管理费用-工会经费贷:银行存款借:管理费用-印花税贷:银行存款
1.办理下脚料回收或期末办理退库时: 借:原材料—下脚料 贷:生产成本—直接材料 如果下脚料是在委托加工过程中产生的,应冲减委托加工物资: 借:材料—下脚料 贷:委托加工物资 1.出售时: 借:现金(应收帐款等) 贷:其他业务收入 应交税金—应交增值税(销项税额) 同时结转: 借:其他业务支出 贷:原材料—下脚料 如果企业在生产过程中产生的下脚料非常少,可收回金额不大。根据会计上的重要性原则,企业也可简化处理,不办理退库冲减成本,只是在出售时确认为收入。
城建税和教育费附加是增值税的附加税,交增值税必须要交这两个税,所以他们三个是在一起的.1,增值税最简单的处理方法是,当月不计提,下月交纳了之后,做分录,借:应交税金-应交增值税-已交税金贷:银行存款2,城建税和教育费附加当月应计提,借:主营业务税金及附加贷:应交税金-应交城建税贷:其他应交款-应交教育费附加贷:其他应交款-应交地方教育费附加3,城建税和教育费附加次月交纳之后做分录,借:应交税金-应交城建税借:其他应交款-应交教育费附加借:其他应交款-应交地方教育费附加贷:银行存款企业所得税当月计提时,借:所得税贷:应交税金-应交企业所得税次月交纳时,借:应交税金-应交企业所得税贷:银行存款印花税,土地使用税,房产税,车船税都是在交纳时,直接记"管理费用"借:管理费用-*税贷:银行存款印花税数额较大也可以记入"待摊费用",以后各期摊入"管理费用".消费税和资源税的处理,当月计提,借:主营业务税金及附加贷:应交税金-应交消费税贷:应交税金-应交资源税次月交纳时,借:应交税金-应交消费税借:应交税金-应交资源税贷:银行存款一般也就用到这些税种吧.
视具体情况而言,譬如:增值税的纳税期限分别为一日、三日、五日、十日、十五日、或一个月;营业税的纳税期限分别为五日、十日、十五日、或者一个月。等等。
当月帐面上计提,下月10日前交纳。

6,应交税金的会计分录

通常情况下,有应税收入时,计提借:营业税金及附加贷:应交税费--应交营业税贷:应交税费--应交城建税贷:应交税费-应交教育费附加上交时:借:应交税费--应交营业税借:应交税费--应交城建税借:应交税费-应交教育费附加贷:库存现金(银行存款)按照您的表述,1、上年的税金应当补计提借:以前年度损益调整贷:应交税费--应交营业税贷:应交税费--应交城建税贷:应交税费-应交教育费附加2、将“以前年度损益调整”楷科目余额结转到“利润分配”科目借:利润分配--未分配利润贷:以前年度损益调整
原发布者:幻孤行1.印花税缴纳时(行为税):借管理费贷现金等2.城建税计提时:借主营业务税金及附加贷应交税金-应交城建税缴纳时:借应交税金-应交城建税贷银行存款3.教育费附加计提时:借主营业务税金及附加贷其他应交款-教育费附加缴纳时:借其他应交款-教育费附加贷银行存款4.房产税计提时(财产和行为税类包括:房产税,车船使用税,契税等):借管理费贷应交税金-房产税缴纳时:借应交税金-房产税贷银行存款5.工会经费(请看以下acco125125-高级经理七级的回答)关于职工福利费、工会经费、职工教育经费的计提和使用根据企业财务通则和其他相关法律法规的规定,企业应当按照当期企业工资总额(一般即为应发工资)的14%、2%、1.5%计提职工福利费、工会经费、职工教育经费。其中:计提职工福利费的会计分录:借:生产成本(生产工人)借:制造费用(车间管理人员)借:营业费用(销售机构人员,也可计入管理费用)借:管理费用(行政管理人员)借:在建工程(在建工程项目人员)借:......贷:应付福利费计提工会经费、职工教育经费的会计分录:借:管理费用贷:其他应付款——工会经费贷:其他应付款——职工教育经费企业在实际使用(含工会经费的交纳)上述三费时:借:应付福利费借:其他应付款——工会经费借:其他应付款——职工教育经费贷:现金或银行存款或其他相关科目2。关于职工福利费、工会经费、职工教育经费余额问题一般而
每个月都得计提借:主营业务税金及附加贷:应交税金
借;业务活动成本贷:应交税金上缴时借:应交税金贷;现金
支付用你的分录,计提入借:营业税金及附加 贷:应交税费
计提 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金然后交钱的时候再 借:应交税金 贷:现金
文章TAG:交税税费会计会计分录交税费的会计分录

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